РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЁКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «27» октября 2010 г. № 238-п
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Оёкского муниципального
образования за 1 полугодие 2010 года
В соответствии со ст.264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.16, ст.66 Устава Оёкского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Оекского муниципального образования за 1 полугодие 2010 года.
2. Установить, что доходная часть бюджета выполнена на 51,1%; расходная часть бюджета выполнена на 46 %.
3. Выполнение доходной, расходной части бюджета по разделам и статьям изложить в приложениях 1, 3, 4, 5, 6 (Прилагается).
4. Опубликовать данную информацию в информационном бюллетене «Вестник Оёкского муниципального образования» и на сайте www.oek.su
Глава администрации Оёкского муниципального образования П.Н.Новосельцев
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОЁКСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 1 ПУЛОГОДИЕ 2010 ГОДА.
1. ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА:
Доходная часть бюджета запланирована на 2010 год в сумме 15997тыс.руб, а выполнена в сумме 8174 тыс.рублей
в том числе:
· Налоги на прибыль, доходы ( Налог на доходы физических лиц) утверждены в сумме 2710 тыс.рублей, фактически выполнено 1696 тыс.рублей, или 63%. (для сравнения 2009 год: план-2710 тыс.руб, факт - 1191 тыс.рублей, что составляет 44% от плана).
· Налоги на совокупный доход (Единый сельскохозяйственный налог): план-10тыс.рублей, факт-1тыс.рублей, или 10%. (в 2009 году так же) .
· Налоги на имущество в целом запланированы в сумме 1800 тыс.рублей, фактически поступило 1550 или 86% ( для сравнения план 2009 года - 1740тыс.рублей, фактически поступило 846 тыс.рублей – выполнение составило 49%).
из них налог на имущество физических лиц
план -100 тыс.рублей, факт – 18 тыс.рублей или 18%
( 2009 год: план – 40 тыс.рублей, факт- 28 тыс.рублей (70%)).
земельный налог
план 1700 тыс.рублей, факт – 1533 тыс.рублей или 90%
( 2009 год: план – 1700 тыс.рублей, факт – 818 тыс.рублей (48%)).
· Госпошлина утверждена на год в сумме 100 тыс.рублей, выполнение составило 33тыс.рублей или 33%.
(2009 год: план - 40 тыс.руб, поступило - 26тыс.руб или 65%).
· Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности запланированы в сумме 948 тыс.рублей выполнение составило 134 тыс.рублей или 14%.
(2009 год: план - 240 тыс.рублей, поступило в бюджет 102 тыс.рублей, что составляло 43%).
· Доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов при плане 310 тыс.рублей, выполнение составило 169 тыс.рублей или 54%.
( 2009 год: план-376тыс.рублей, факт-143 тыс.рублей или 38%)
· Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений: план 150тыс.рублей фактически исполнено 40тыс.рублей или 27%.
(2009 год: план - 50тыс.руб, факт - 148тыс.рублей, или 296%).
Так же получены доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (от продажи машин Нива и Патриот) на 01.07.2010года в сумме 215 тыс руб.
Всего налоговые и неналоговые платежи за 1 полугодие выполнены на
64% (план-6028 тыс.руб, факт 3842 тыс.рублей).
( 2009 год: выполнение составило 48% (план – 4774, факт – 2294тыс.рублей).
Безвозмездные поступления в целом по группе выполнены на 43%.
(2009 год: 30%.(план-13319тыс.рублей, факт-3973тыс.рублей)).
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета выполнены на 50% план- 3877тыс.руб, факт -1938тыс.руб (2009 год: план -5437тыс.рублей, факт -1827тыс.рублей, или 34%), из районного бюджета при плане 1919тыс.рублей поступило 0, (2009 год: 8% (план-2991тыс.рублей, факт-249тыс.рублей)).
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты поступили в 1 квартале в сумме 108,5тыс.рублей, что составляет 50% от плана.
Прочие субсидии бюджетам поселений на софинансирование расходных обязательств по организации в границах муниципального образования электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом на частичное возмещение расходов организаций, оказывающих коммунальные услуги населению профинансированы на 65%, при плане в 2867тыс.рублей поступило 1861тыс.рублей. (2009 год план -766тыс.рублей, фактических поступлений не было)
Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания муниципальных служащих, заработной платы с начислениями на неё техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области, работникам бюджетных учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области план 1089тыс.рублей фактически перечислено 425 тыс.рублей или 39%. (2009 год: план - 3841тыс.рублей, факт 1613тыс.рублей или 42%).
В целом доходная часть бюджета выполнена на 51,1% , (для сравнения на 01.07.2009 года на 35%).
2. РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА
Расходная часть бюджета запланирована на 2010 год в сумме 17267 тыс.рублей фактически произведено расходов на сумму 8004 тыс.рублей, что составляет 46%, (2009 год: при плане 18984 тыс.рублей, фактическое выполнение составило 6539 тыс.рублей, или 34%).
Расходы по общегосударственным вопросам запланированы в сумме 7278 тыс.рублей, произведено фактически расходов на сумму 3480 тыс рублей или 48% (2009 год - 40%).
Расходы на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим услуги теплоснабжения, водоснабжения составили 1486 тыс.рублей, при годовом плане 2877 тыс.руб, или 52% (2009 год - 33%).
Расходы по благоустройству выполнены в размере 561 тыс.руб, при плане 2035 тыс.руб, всего 28%, так как основные объемы финансирования запланированы на 3 квартал (2009 год – 15%).
в том числе: оплата коммунальных услуг – 166 тыс.рублей, оплата услуг на содержание имущества – 262 тыс.рублей, приобретение материальных запасов – 133 тыс.рублей.
В целом по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 2047 тыс.рублей при плане 5102 тыс.рублей или 40%, (2009 год: факт - 826 тыс.рублей при плане 4256тыс.рублей или 19%).
Расходы по «Культуре»: при плане 4670 тыс.рублей выполнение составило 2387 тыс.рублей или 51%, ( 2009 год: план – 5664 тыс.рублей, факт – 2039 тыс.рублей или 36%).
Начальник финансово-экономического отдела администрации Оёкского МО Л.А.Степанова