РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЁКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «07» декабря 2010 г. № 293-п
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Оёкского муниципального
образования за 9 месяцев 2010 года
В соответствии со ст.264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.16, ст.66 Устава Оёкского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Оекского муниципального образования за 9 месяцев 2010 года.
2. Установить, что доходная часть бюджета выполнена на 74,4%; расходная часть бюджета выполнена на 69 %.
3. Выполнение доходной, расходной части бюджета по разделам и статьям изложить в приложениях 1, 3, 4, 5, 6 (Прилагается).
4. Опубликовать данную информацию в информационном бюллетене «Вестник Оёкского муниципального образования» и на сайте www.oek.su
Глава администрации Оёкского муниципального образования П.Н.Новосельцев
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОЁКСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2010 ГОДА.
1. ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА:
Доходная часть бюджета запланирована на 2010 год в сумме 16620тыс.руб, а выполнена в сумме 12365 тыс.рублей
в том числе:
· Налоги на прибыль, доходы ( Налог на доходы физических лиц) утверждены в сумме 2710 тыс.рублей, фактически выполнено 2785 тыс.рублей, или 103%. (для сравнения 2009 год: план-2710 тыс.руб, факт - 2043 тыс.рублей, что составляет 75% от плана).
· Налоги на совокупный доход (Единый сельскохозяйственный налог): план-10тыс.рублей, факт-1тыс.рублей, или 10%. (в 2009 году план -10тыс.рублей, факт-9тыс.рублей. или 90% ) .
· Налоги на имущество в целом запланированы в сумме 2400 тыс.рублей, фактически поступило 2517 или 105% ( для сравнения план 2009 года - 1740тыс.рублей, фактически поступило 1469 тыс.рублей – выполнение составило 84%).
из них налог на имущество физических лиц
план -100 тыс.рублей, факт – 162 тыс.рублей или 162%
( 2009 год: план – 40 тыс.рублей, факт- 91 тыс.рублей (227%)).
земельный налог
план 2300 тыс.рублей, факт – 2355 тыс.рублей или 102%
( 2009 год: план – 1700 тыс.рублей, факт – 1378 тыс.рублей (81%)).
· Госпошлина утверждена на год в сумме 100 тыс.рублей, выполнение составило 57тыс.рублей или 57%.
(2009 год: план - 40 тыс.руб, поступило - 53тыс.руб или 132%).
· Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности запланированы в сумме 390 тыс.рублей выполнение составило 201 тыс.рублей или 52%.
(2009 год: план - 240 тыс.рублей, поступило в бюджет 185 тыс.рублей, что составляло 77%).
· Доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов при плане 310 тыс.рублей, выполнение составило 198 тыс.рублей или 64%.
( 2009 год: план-376тыс.рублей, факт-196 тыс.рублей или 52%)
· Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений: план 150тыс.рублей фактически исполнено 84тыс.рублей или 56%.
(2009 год: план - 50тыс.руб, факт - 148тыс.рублей, или 296%).
Так же получены доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (от продажи машин Нива и Патриот) на 01.10.2010года в сумме 215 тыс руб.
Всего налоговые и неналоговые платежи за 9 месяцев выполнены на
96% (план-6328 тыс.руб, факт 6098 тыс.рублей).
( 2009 год: выполнение составило 86% (план – 4774, факт – 4083тыс.рублей).
Безвозмездные поступления в целом по группе выполнены на 61%.
(2009 год: 44%.(план-13319тыс.рублей, факт-5822тыс.рублей)).
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета выполнены на 74% план- 3877тыс.руб, факт -2869тыс.руб (2009 год: план -5437тыс.рублей, факт -2871тыс.рублей, или 53%), из районного бюджета при плане 1973тыс.рублей поступило 0, (2009 год: 8% (план-2991тыс.рублей, факт-249тыс.рублей)).
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты поступили в размере 100% от плана.
Прочие субсидии бюджетам поселений на софинансирование расходных обязательств по организации в границах муниципального образования электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом на частичное возмещение расходов организаций, оказывающих коммунальные услуги населению профинансированы на 80%, при плане в 3136тыс.рублей поступило 2521тыс.рублей. (2009 год план -139тыс.рублей, фактически поступило 139тыс.рублей)
Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания муниципальных служащих, заработной платы с начислениями на неё техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области, работникам бюджетных учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области план 1089тыс.рублей фактически перечислено 660 тыс.рублей или 61%. (2009 год: план - 3841тыс.рублей, факт 2304тыс.рублей или 60%).
В целом доходная часть бюджета выполнена на 74,4% , (для сравнения на 01.10.2009 года на 57%).
2. РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА
Расходная часть бюджета запланирована на 2010 год в сумме 17890 тыс.рублей фактически произведено расходов на сумму 12354 тыс.рублей, что составляет 69%, (2009 год: при плане 18984 тыс.рублей, фактическое выполнение составило 10016 тыс.рублей, или 53%).
Расходы по общегосударственным вопросам запланированы в сумме 7428 тыс.рублей, произведено фактически расходов на сумму 5468 тыс рублей или 74% (2009 год - 63%).
Расходы на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим услуги теплоснабжения, водоснабжения составили 2418 тыс.рублей, при годовом плане 3146 тыс.руб, или 77% (2009 год - 48%).
Расходы по благоустройству выполнены в размере 921 тыс.руб, при плане 1935 тыс.руб, всего 48%, так как основные объемы финансирования запланированы на 3 квартал (2009 год – 25%).
в том числе: оплата коммунальных услуг – 229 тыс.рублей, оплата услуг на содержание имущества – 441 тыс.рублей, приобретение основных средств – 30 тыс.рублей, приобретение материальных запасов – 222 тыс.рублей.
В целом по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 3340 тыс.рублей при плане 5271 тыс.рублей или 63%, (2009 год: факт - 1318 тыс.рублей при плане 4302 тыс.рублей или 31%).
Расходы по «Культуре»: при плане 4974 тыс.рублей выполнение составило 3384 тыс.рублей или 68%, ( 2009 год: план – 5664 тыс.рублей, факт – 3041 тыс.рублей или 54%).
Начальник финансово-экономического отдела администрации Оёкского МО Л.А.Степанова