ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «21» февраля 2014 г. № 51-п
О внесении изменений в постановление администрации Оекского муниципального
образования от 07.06.2013г. №139-п «Об утверждении Плана мероприятий
(«Дорожной карты»), направленных на повышение эффективности сферы культуры
в Оекском муниципальном образовании»
администрация Оекского муниципального образования
П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:
- Приложение № 1 к Плану мероприятий («дорожной карте»), направленных на повышение эффективности сферы культуры в Оекском муниципальном образовании, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику общего отдела администрации Н.. П.. Пихето-Новосельцевой внести в оригинал постановления администрации Оекского муниципального образования от 07 июня 2013 года № 139-п «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты»), направленных на повышение эффективности сферы культуры в Оекском муниципальном образовании» информацию о внесении изменений в правовой акт.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Оёкского муниципального образования» и на официальном сайте www.oek.su.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя главы Оекского муниципального образования О.А.Парфёнова.
Приложение № 1 к Плану мероприятий
(«дорожной карте»), направленных на
повышение эффективности сферы культуры
в Оекском муниципальном образовании
Финансово-экономическое обоснование дополнительной потребности бюджетных средств, необходимых для достижения показателя «Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации
№ | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013г.-2015г. | 2013г.-2018г. |
1 | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб. | 25365,0 | 28876,0 | 31823,0 | 35300,0 | 39239,0 | 44274,0 | 49298,0 |
|
|
2 | Темп роста к предыдущему году, % | 112,0 | 113,8 | 110,2 | 110,9 | 111,2 | 112,8 | 111,3 |
|
|
3 | Среднесписочная численность работников, человек
| 28,0 | 25,7 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
|
|
4 | Среднемесячная заработная плата работников, рублей
| 12093 | 15296,9 | 19438,2 | 24485,7 | 30431 | 38002,7 | 46398,1 |
|
|
| Темп роста к предыдущему году, % |
| 126,5 | 127,1 | 126,0 | 124,3 | 124,9 | 122,1 |
|
|
6 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
|
|
7 | Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей
| 5290,3 | 6142,3 | 8503,7 | 10711,8 | 13312,7 | 16625,1 | 20297,9 | 25357,8 | 75593,5 |
8 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, тыс. рублей (фонд оплаты труда стр. 7 по графе соответствующего года – стр. 7 за 2012 г.) |
| 852,0 | 3213,4 | 5421,5 | 8022,4 | 11334,8 | 15007,6 | 9486,9 | 43851,7 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб. |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | сеть оптимальна |
|
11 | за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. руб.
|
| 404 | 3213,4 | 1907,1 | 219 | 219 |
219 | 5524,5 | 6181,5 |
13 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 9+10+11+12)
|
| 404 | 3213,4 | 1907,1 | 219 | 219 | 219 | 5524,5 | 6181,5 |
14 | Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда (стр. 8 - 13), тыс. руб.
|
| 448 | 0 | 3514,4 | 7803,4 | 11115,8 | 14788,6 | 3962,4 | 37670,2 |
15 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.10/стр.14*100%) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |