» » О внесении изменений в решение Думы «О бюджете Оекского муниципального образования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

 
 
 

О внесении изменений в решение Думы «О бюджете Оекского муниципального образования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
ДУМА ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
третьего созыва
 
РЕШЕНИЕ
 
от «28» ноября 2014 г.                                                              № 25-48 Д/сп
 
О внесении изменений в решение Думы 
«О  бюджете Оекского муниципального
образования на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов»
 
   Руководствуясь  п. 1 ст. 49,  п. 3 ст. 66 Устава Оекского муниципального образования; п. 1, ст. 47 Регламента Думы Оекского муниципального образования Дума Оекского муниципального образования
 
   РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Оекского муниципального образования от 25.12.2013 г. № 14-52 Д/сп  «О бюджете Оекского муниципального образования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения:
- пункт 1 решения изложить в следующей редакции: «1. Утвердить основные характеристики бюджета Оекского муниципального образования  на 2014 год по доходам  в сумме  29 032,5 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления  в сумме 14 032,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 31 238 тыс. рублей.
Размер дефицита бюджета в сумме 2 205,5 тыс. рублей, или 14,7 % от утвержденного годового объема доходов бюджета Оекского муниципального образования без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений».
Установить, что превышение дефицита местного бюджета над ограничениями, установленными ст. 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в объеме  706,5 тысяч рублей.
2. Приложения   5,  7, 9, 11    изложить в новой редакции  (прилагаются).
3. Начальнику общего отдела администрации Н.П. Пихето-Новосельцевой внести в оригинал решения Думы Оекского муниципального образования от 25.12.2013 г. № 14-52 Д/сп  информацию о внесении изменений.
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Оекского муниципального образования» и на интернет-сайте администрации www.oek.su.
   
Глава Оекского муниципального образования П.Н. Новосельцев
 
СПРАВКА
ОБ ИЗМЕНЕНИИ В БЮДЖЕТЕ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2014 ГОД.
 
   В связи с недостаточностью средств  в расходной части бюджета, произвести следующие перемещения  средств внутри бюджета Оекского муниципального образования:
1. В разделе 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» со статьи 310 (Увеличение стоимости основных средств) перенаправить средства на статью 340 (Увеличение стоимости материальных запасов)  в объеме 10 тысяч рублей  в рамках муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Оекского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций».
2. В разделе 0503 «Благоустройство» ЦСР «Уличное освещение» перенаправить средства со статьи 310 (Увеличение стоимости основных средств) на статьи 225 (Услуги на содержание имущества) и  340 (Увеличение стоимости материальных запасов);  ЦСР «Прочие мероприятия по благоустройству поселений» перенаправить средства в объеме 15 тысяч рублей со статьи 226 (Прочие услуги) раздела 0412 «Мероприятия по землеустройству и землепользованию», 6 тысяч рублей с раздела 1301 «Обслуживание муниципального долга) и 33 тысячи рублей со статьи 213 (Начисления на оплату труда) раздела 0801 «Культура»  на статью 225 (Услуги на содержание имущества) в размере 49 тысяч рублей и на статью 340 (Увеличение стоимости материальных запасов) в размере 4 тысяч рублей.
3. В разделе 0801 «Культура» добавить на статью 211 (Заработная плата) – 28 тысяч рублей, на статью 226 (Прочие услуги) – 25 тысяч рублей, на статью 340 (Увеличение стоимости материальных запасов) -  20,2 тысяч рублей за счет уменьшения финансирования по статье 290 (Прочие расходы) в сумме 1 тысячи рублей и статьи 213 (Начисления на оплату труда) в сумме 72 тысяч рублей того же раздела.
  
Начальник финансово-экономического отдела администрации  Оекского МО Л.А.Степанова
 

Приложение № 5

к  решению Думы Оекского МО

О внесении изменений в решение Думы

"О бюджете Оекского МО на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов"

от 28.11.2014  № 25-48 Д/сп

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

НА 2014 ГОД

(тыс.рублей)

Функциональная статья

РЗ

ПР

Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

 

14541,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления

01

02

1545,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

01

04

12971,7

Резервные фонды

01

11

25,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

 

415,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

415,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

 

102,0

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

102,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

 

1993,1

Дорожное хозяйство

04

09

1993,1

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

 

2169,0

Коммунальное хозяйство

05

02

85,0

Благоустройство

05

03

2084,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

 

11703,5

Культура

08

01

11703,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

 

86,0

Пенсионное обеспечение

10

01

86,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

00

77,4

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

77,4

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

14

 

149,8

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

149,8

ИТОГО РАСХОДОВ

 

 

31238,0

 

   Приложение № 7

                                                                                      к  решению  Думы Оекского МО

"О внесении изменений в решение Думы

"О бюджете Оекского МО на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов"

от 28.11.2014  № 25-48 Д/сп

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2014 ГОД

 

тыс.руб.

Наименование

РЗ

Пр

ЦСР

ВР

ЭКР

Сумма на год

В С Е Г О

 

 

 

 

 

31238,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

00.0.00.00

000

000

14541,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления

01

02

00.0.00.00

000

000

1545,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

01

02

91.0.00.00

000

000

1545,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

01

02

91.1.00.00

000

000

1545,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения

01

02

91.1.60.00

000

000

1545,0

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций

01

02

91.1.60.01

000

000

1545,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

91.1.60.01

100

000

1545,0

Расходы

01

02

91.1.60.01

 

200

1545,0

Оплата труда и начисления на оплату труда

01

02

91.1.60.01

 

210

1545,0

Заработная плата

01

02

91.1.60.01

 

211

1288,0

Начисления на оплату труда

01

02

91.1.60.01

 

213

257,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

01

04

00.0.00.00

000

000

12971,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

01

04

91.0.00.00

000

000

12971,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

01

04

91.1.00.00

000

000

12971,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения

01

04

91.1.60.00

000

000

12971,0

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций

01

04

91.1.60.01

000

000

12971,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

91.1.60.01

100

000

11620,0

Расходы

01

04

91.1.60.01

 

200

11620,0

Оплата труда и начисления на оплату труда

01

04

91.1.60.01

 

210

11620,0

Заработная плата

01

04

91.1.60.01

 

211

9000,0

Прочие выплаты

01

04

91.1.60.01

 

212

4,0

Начисления на оплату труда

01

04

91.1.60.01

 

213

2616,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

04

91.1.60.01

200

000

1286,0

Расходы

01

04

91.1.60.01

 

200

846,0

Приобретение услуг

01

04

91.1.60.01

 

220

836,0

Услуги связи

01

04

91.1.60.01

 

221

73,0

Коммунальные услуги

01

04

91.1.60.01

 

223

138,0

Аренда, плата за пользов.имущ.

01

04

91.1.60.01

 

224

110,0

Услуги на содержание имущества

01

04

91.1.60.01

 

225

75,0

Прочие работы, услуги

01

04

91.1.60.01

 

226

440,0

Прочие расходы

01

04

91.1.60.01

 

290

10,0

Поступление нефинансовых активов

01

04

91.1.60.01

 

300

440,0

Увеличение стоимости основных средств

01

04

91.1.60.01

 

310

30,0

Увеличение стоимости материальных запасов

01

04

91.1.60.01

 

340

410,0

Иные бюджетные ассигнования

01

04

91.1.60.01

800

000

65,0

Расходы

01

04

91.1.60.01

 

200

65,0

Прочие расходы

01

04

91.1.60.01

 

290

65,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета

01

04

91.2.00.00

000

000

0,7

Субвенции на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

01

04

91.2.06.00

000

000

0,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

04

91.2.06.00

200

000

0,7

Расходы

01

04

91.2.06.00

 

200

0,7

Приобретение услуг

01

04

91.2.06.00

 

220

0,7

Прочие работы, услуги

01

04

91.2.06.00

 

226

0,7

Резервные фонды

01

11

00.0.00.00

000

000

25,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

01

11

91.0.00.00

000

000

25,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

01

11

91.1.00.00

000

000

25,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения

01

11

91.1.60.00

000

000

25,0

Резервный фонд администрации муниципального образования

01

11

91.1.60.04

000

000

25,0

Иные бюджетные ассигнования

01

11

91.1.60.04

800

000

25,0

Расходы

01

11

91.1.60.04

 

200

25,0

Прочие расходы

01

11

91.1.60.04

 

290

25,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

000

00.0.00.00

000

000

415,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

00.0.00.00

000

000

415,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

02

03

91.0.00.00

000

000

415,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств федерального бюджета

02

03

91.3.00.00

000

000

415,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

91.3.51.18

000

000

415,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02

03

91.3.51.18

100

000

372,0

Расходы

02

03

91.3.51.18

 

200

372,0

Оплата труда и начисления на оплату труда

02

03

91.3.51.18

 

210

372,0

Заработная плата

02

03

91.3.51.18

 

211

284,0

Начисления на оплату труда

02

03

91.3.51.18

 

213

88,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

02

03

91.3.51.18

200

000

43,5

Расходы

02

03

91.3.51.18

 

200

17,5

Приобретение услуг

02

03

91.3.51.18

 

220

17,5

Услуги связи

02

03

91.3.51.18

 

221

5,5

Коммунальные услуги

02

03

91.3.51.18

 

223

12,0

Поступление нефинансовых активов

02

03

91.3.51.18

 

300

26,0

Увеличение стоимости основных средств

02

03

91.3.51.18

 

310

21,0

Увеличение стоимости материальных запасов

02

03

91.3.51.18

 

340

5,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

00.0.00.00

000

000

102,0

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

00.0.00.00

000

000

102,0

Программные расходы

03

10

20.0.00.00

000

000

102,0

Муниципальная программа "Пожарная безопасность и защита населения и территории Оекского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций" на оды

03

10

21.4.99.00

000

000

102,0

Приобретение материальных и нематериальных активов в сфере установленных функций

03

10

21.4.99.01

000

000

102,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

03

10

21.4.99.01

200

000

102,0

Поступление нефинансовых активов

03

10

21.4.99.01

 

300

102,0

Увеличение стоимости основных средств

03

10

21.4.99.01

 

310

20,0

Увеличение стоимости материальных запасов

03

10

21.4.99.01

 

340

82,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

00.0.00.00

000

000

1993,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

00.0.00.00

000

000

1993,1

Программные расходы

04

00

20.0.00.00

000

000

1993,1

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства на территории Оекского муниципального образования" на оды

04

09

20.1.99.00

000

000

1993,1

Иные мероприятия в сфере установленных функций

04

09

20.1.99.02

000

000

1993,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

09

20.1.99.02

200

000

1993,1

Расходы

04

09

20.1.99.02

 

200

1993,1

Приобретение работ, услуг

04

09

20.1.99.02

 

220

1993,1

Услуги на содержание имущества

04

09

20.1.99.02

 

225

1800,0

Прочие работы, услуги

04

09

20.1.99.02

 

226

193,1

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

0000000

000

000

0,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

04

12

91.0.00.00

000

000

0,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

04

12

91.1.00.00

000

000

0,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения

04

12

91.1.60.00

000

000

0,0

Иные мероприятия в сфере установленных функций

04

12

91.1.60.11

000

000

0,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

04

12

91.1.60.11

000

000

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

12

91.1.60.11

200

000

0,0

Расходы

04

12

91.1.60.11

 

200

0,0

Приобретение работ, услуг

04

12

91.1.60.11

 

220

0,0

Прочие работы, услуги

04

12

91.1.60.11

 

226

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

00.0.00.00

000

000

2169,0

Коммунальное хозяйство

05

02

0000000

000

000

85,0

Программные расходы

05

02

20.0.00.00

000

000

45,0

Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в Оекском муниципальном образовании на оды"

05

02

20.9.99.00

000

000

45,0

Иные мероприятия в сфере установленных функций

05

02

20.9.99.01

000

000

45,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

02

20.9.99.01

200

000

45,0

Расходы

05

02

20.9.99.01

 

200

45,0

Приобретение работ, услуг

05

02

20.9.99.01

 

220

45,0

Прочие работы, услуги

05

02

20.9.99.01

 

226

45,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

05

02

91.0.00.00

000

000

40,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

05

02

91.1.00.00

000

000

40,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения

05

02

91.1.60.00

000

000

40,0

Текущий ремонт в сфере установленных функций

05

02

91.1.60.09

000

000

40,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

02

91.1.60.09

200

000

40,0

Расходы

05

02

91.1.60.09

 

000

40,0

Приобретение работ, услуг

05

02

91.1.60.09

 

200

40,0

Услуги на содержание имущества

05

02

91.1.60.09

 

225

37,0

Прочие работы, услуги

05

02

91.1.60.09

 

226

3,0

Благоустройство

05

03

00.0.00.00

000

000

2084,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

05

03

91.0.00.00

000

000

2084,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

05

03

91.1.00.00

000

000

2084,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения

05

03

91.1.60.00

000

000

1161,0

Уличное освещение

05

03

91.1.61.01

000

000

451,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

91.1.61.01

200

000

451,0

Расходы

05

03

91.1.61.01

 

200

387,0

Приобретение услуг

05

03

91.1.61.01

 

220

387,0

Коммунальные услуги

05

03

91.1.61.01

 

223

280,0

Аренда, плата за пользов.имущ.

05

03

91.1.61.01

 

224

1,0

Услуги на содержание имущества

05

03

91.1.61.01

 

225

106,0

Поступление нефинансовых активов

05

03

91.1.61.01

 

300

64,0

Увеличение стоимости основных средств

05

03

91.1.61.01

 

310

0,0

Увеличение стоимости материальных запасов

05

03

91.1.61.01

 

340

64,0

Прочие мероприятия по благоустройству поселений

05

03

91.1.61.05

000

000

710,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

91.1.61.05

200

000

710,0

Расходы

05

03

91.1.61.05

 

200

489,0

Приобретение услуг

05

03

91.1.61.05

 

220

489,0

Услуги на содержание имущества

05

03

91.1.61.05

 

225

469,0

Прочие услуги

05

03

91.1.61.05

 

226

20,0

Поступление нефинансовых активов

05

03

91.1.61.05

 

300

221,0

Увеличение стоимости основных средств

05

03

91.1.61.05

 

310

0,0

Увеличение стоимости материальных запасов

05

03

91.1.61.05

 

340

221,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

05

03

91.1.62.06

000

000

801,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

91.1.62.06

200

000

801,8

Поступление нефинансовых активов

05

03

91.1.62.06

 

300

801,8

Увеличение стоимости основных средств

05

03

91.1.62.06

 

310

801,8

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив за счет средств местного бюджета

05

03

91.1.99.62

000

000

121,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

91.1.99.62

200

000

121,2

Поступление нефинансовых активов

05

03

91.1.99.62

 

300

121,2

Увеличение стоимости основных средств

05

03

91.1.99.62

 

310

121,2

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

08

00

00.0.00.00

000

000

11703,5

Культура

08

01

00.0.00.00

000

000

11703,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

08

01

91.0.00.00

000

000

11703,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

08

01

91.1.00.00

000

000

6429,4

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения

08

01

91.1.60.00

000

000

4929,4

Обеспечение деятельности в сфере устанвленных функций бюджетных, автономных и казенных учреждений

08

01

91.1.60.02

000

000

4929,4

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08

01

91.1.60.02

100

000

3495,0

РАСХОДЫ

08

01

91.1.60.02

 

200

3495,0

Оплата труда и начисления на оплату труда

08

01

91.1.60.02

 

210

3495,0

Заработная плата

08

01

91.1.60.02

 

211

2648,0

Прочие выплаты

08

01

91.1.60.02

 

212

5,0

Начисления на оплату труда

08

01

91.1.60.02

 

213

842,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08

01

91.1.60.02

200

000

1432,4

РАСХОДЫ

08

01

91.1.60.02

 

200

1287,0

Приобретение услуг

08

01

91.1.60.02

 

220

1280,0

Услуги связи

08

01

91.1.60.02

 

221

50,0

Коммунальные услуги

08

01

91.1.60.02

 

223

884,0

Услуги на содержание имущества

08

01

91.1.60.02

 

225

231,0

Прочие услуги

08

01

91.1.60.02

 

226

115,0

Прочие расходы

08

01

91.1.60.02

 

290

7,0

Поступление нефинансовых активов

08

01

91.1.60.02

 

300

145,4

Увеличение стоимости основных средств

08

01

91.1.60.02

 

310

20,0

Увеличение стоимости материальных запасов

08

01

91.1.60.02

 

340

125,4

Иные бюджетные ассигнования

08

01

91.1.60.02

800

000

2,0

Расходы

08

01

91.1.60.02

 

200

2,0

Прочие расходы

08

01

91.1.60.02

 

290

2,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

08

01

91.1.62.06

000

000

1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08

01

91.1.62.06

200

000

1500,0

Поступление нефинансовых активов

08

01

91.1.62.06

 

300

1500,0

Увеличение стоимости основных средств

08

01

91.1.62.06

 

310

1500,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета

08

01

91.2.00.00

000

000

5274,1

Субсидии на обеспечение выплаты заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления Иркутской области

08

01

91.2.01.02

000

000

3280,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08

01

91.2.01.02

100

000

3280,9

РАСХОДЫ

08

01

91.2.01.02

 

200

3280,9

Оплата труда и начисления на оплату труда

08

01

91.2.01.02

 

210

3280,9

Заработная плата

08

01

91.2.01.02

 

211

2519,9

Начисления на оплату труда

08

01

91.2.01.02

 

213

761,0

Субсидии на выравнивание обеспеченности поселений Иркутской области в целях реализации ими их отдельных расходных обязательств

08

01

91.2.01.07

000

000

1993,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08

01

91.2.01.07

100

000

1290,0

РАСХОДЫ

08

01

91.2.01.07

 

200

1290,0

Оплата труда и начисления на оплату труда

08

01

91.2.01.07

 

210

1290,0

Заработная плата

08

01

91.2.01.07

 

211

990,0

Начисления на оплату труда

08

01

91.2.01.07

 

213

300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08

01

91.2.01.07

200

000

703,2

РАСХОДЫ

08

01

91.2.01.07

 

200

703,2

Приобретение услуг

08

01

91.2.01.07

 

220

703,2

Коммунальные услуги

08

01

91.2.01.07

 

223

703,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

00.0.00.00

000

000

86,0

Пенсионное обеспечение

10

01

00.0.00.00

000

000

86,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

10

01

91.0.00.00

000

000

86,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

10

01

91.1.00.00

000

000

86,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения

10

01

91.1.60.00

000

000

86,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

10

01

91.1.60.18

000

000

86,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

01

91.1.60.18

300

000

86,0

Расходы

10

01

91.1.60.18

 

200

86,0

Социальное обеспечение

10

01

91.1.60.18

 

260

86,0

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

10

01

91.1.60.18

 

263

86,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

00

00.0.00.00

000

000

77,4

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

00.0.00.00

000

000

77,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

13

01

91.0.00.00

000

000

77,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

13

01

91.1.00.00

000

000

77,4

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения

13

01

91.1.60.00

000

000

77,4

Обслуживание муниципального долга

13

01

91.1.60.19

000

000

77,4

Обслуживание государственного долга Российской Федерации

13

01

91.1.60.19

700

000

77,4

Расходы

13

01

91.1.60.19

 

200

77,4

Обслуживание государственного (муниципального) долга

13

01

91.1.60.19

 

230

77,4

Обслуживание внутреннего долга

13

01

91.1.60.19

 

231

77,4

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14

00

00.0.00.00

000

000

149,8

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

00.0.00.00

000

000

149,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

14

03

91.0.00.00

000

000

149,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

14

03

91.1.00.00

000

000

149,8

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения

14

03

91.1.60.00

000

000

149,8

Иные межбюджетные трансферты

14

03

91.1.60.20

000

000

149,8

Межбюджетные трансферты

14

03

91.1.60.20

500

000

149,8

Расходы

14

03

91.1.60.20

 

200

149,8

Безвозмездные перечисления бюджетам

14

03

91.1.60.20

 

250

149,8

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

14

03

91.1.60.20

 

251

149,8

 


Приложение №9

к  решению Думы Оекского МО

"О внесении изменений в решение Думы

"О бюджете Оекского МО на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов"

от 28.11.2014  № 25-48 Д/сп

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2014 ГОД

тыс.руб.

Наименование

ГРБС

РЗ

Пр

ЦСР

ВР

ЭКР

Сумма на год

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 

 

 

 

 

 

31238,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

726

01

00

00.0.00.00

000

000

14541,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления

726

01

02

00.0.00.00

000

000

1545,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

726

01

02

91.0.00.00

000

000

1545,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

726

01

02

91.1.00.00

000

000

1545,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения

726

01

02

91.1.60.00

000

000

1545,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

726

01

02

91.1.60.01

100

000

1545,0

РАСХОДЫ

726

01

02

91.1.60.01

 

200

1545,0

Оплата труда и начисления на оплату труда

726

01

02

91.1.60.01

 

210

1545,0

Заработная плата

726

01

02

91.1.60.01

 

211

1288,0

Начисления на оплату труда

726

01

02

91.1.60.01

 

213

257,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

726

01

04

00.0.00.00

000

000

12971,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

726

01

04

91.0.00.00

000

000

12971,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

726

01

04

91.1.00.00

000

000

12971,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения

726

01

04

91.1.60.00

000

000

12971,0

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций

726

01

04

91.1.60.01

000

000

12971,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

726

01

04

91.1.60.01

100

000

11620,0

РАСХОДЫ

726

01

04

91.1.60.01

 

200

11620,0

Оплата труда и начисления на оплату труда

726

01

04

91.1.60.01

 

210

11620,0

Заработная плата

726

01

04

91.1.60.01

 

211

9000,0

Прочие выплаты

726

01

04

91.1.60.01

 

212

4,0

Начисления на оплату труда

726

01

04

91.1.60.01

 

213

2616,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

726

01

04

91.1.60.01

200

000

1286,0

Расходы

726

01

04

91.1.60.01

 

200

846,0

Приобретение услуг

726

01

04

91.1.60.01

 

220

836,0

Услуги связи

726

01

04

91.1.60.01

 

221

73,0

Коммунальные услуги

726

01

04

91.1.60.01

 

223

138,0

Аренда, плата за пользов.имущ.

726

01

04

91.1.60.01

 

224

110,0

Услуги на содержание имущества

726

01

04

91.1.60.01

 

225

75,0

Прочие услуги

726

01

04

91.1.60.01

 

226

440,0

Прочие расходы

726

01

04

91.1.60.01

 

290

10,0

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

726

01

04

91.1.60.01

 

300

440,0

Увеличение стоимости основных средств

726

01

04

91.1.60.01

 

310

30,0

Увеличение стоимости материальных запасов

726

01

04

91.1.60.01

 

340

410,0

Иные бюджетные ассигнования

726

01

04

91.1.60.01

800

000

65,0

Расходы

726

01

04

91.1.60.01

 

200

65,0

Прочие расходы

726

01

04

91.1.60.01

 

290

65,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета

726

01

04

91.2.00.00

000

000

0,7

Субвенции на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

726

01

04

91.2.06.00

000

000

0,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

726

01

04

91.2.06.00

200

000

0,7

Расходы

726

01

04

91.2.06.00

 

200

0,7

Приобретение услуг

726

01

04

91.2.06.00

 

210

0,7

Прочие работы, услуги

726

01

04

91.2.06.00

 

226

0,7

Резервные фонды

726

01

11

00.0.00.00

000

000

25,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

726

01

11

91.0.00.00

000

000

25,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

726

01

11

91.1.00.00

000

000

25,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения

726

01

11

91.1.60.00

000

000

25,0

Резервный фонд администрации муниципального образования

726

01

11

91.1.60.04

000

000

25,0

Иные бюджетные ассигнования

726

01

11

91.1.60.04

800

000

25,0

РАСХОДЫ

726

01

11

91.1.60.04

 

200

25,0

Прочие расходы

726

01

11

91.1.60.04

 

290

25,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

726

02

000

00.0.00.00

000

000

415,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

726

02

03

00.0.00.00

000

000

415,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

726

02

03

91.0.00.00

000

000

415,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств федерального бюджета

726

02

03

91.3.00.00

000

000

415,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

726

02

03

91.3.51.18

000

000

415,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

726

02

03

91.3.51.18

100

000

372,0

РАСХОДЫ

726

02

03

91.3.51.18

 

200

372,0

Оплата труда и начисления на оплату труда

726

02

03

91.3.51.18

 

210

372,0

Заработная плата

726

02

03

91.3.51.18

 

211

284,0

Начисления на оплату труда

726

02

03

91.3.51.18

 

213

88,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

726

02

03

91.3.51.18

200

000

43,5

Расходы

726

02

03

91.3.51.18

 

200

17,5

Приобретение услуг

726

02

03

91.3.51.19

 

220

17,5

Услуги связи

726

02

03

91.3.51.18

 

221

5,5

Коммунальные услуги

726

02

03

91.3.51.18

 

223

12,0

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

726

02

03

91.3.51.18

 

300

26,0

Увеличение стоимости основных средств

726

02

03

91.3.51.18

 

310

21,0

Увеличение стоимости материальных запасов

726

02

03

91.3.51.18

 

340

5,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

726

03

00

00.0.00.00

000

000

102,0

Обеспечение пожарной безопасности

726

03

10

00.0.00.00

000

000

102,0

Программные расходы

726

03

10

20.0.00.00

000

000

102,0

Муниципальная программа "Пожарная безопасность и защита населения и территории Оекского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций" на оды

726

03

10

21.4.99.00

000

000

102,0

Приобретение материальных и нематериальных активов в сфере установленных функций

726

03

10

21.4.99.01

000

000

102,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

726

03

10

21.4.99.01

200

000

102,0

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

726

03

10

21.4.99.01

 

300

102,0

Увеличение стоимости основных средств

726

03

10

21.4.99.01

 

310

20,0

Увеличение стоимости материальных запасов

726

03

10

21.4.99.01

 

340

82,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

726

04

00

000 00 00

000

000

1993,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

726

04

09

00.0.00.00

000

000

1993,1

Программные расходы

726

04

00

20.0.00.00

000

000

1993,1

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства на территории Оекского муниципального образования" на оды

726

04

09

20.1.99.00

000

000

1993,1

Иные мероприятия в сфере установленных функций

726

04

09

20.1.99.02

000

000

1993,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

726

04

09

20.1.99.02

200

000

1993,1

 

Расходы

726

04

09

20.1.99.02

 

200

1993,1

Приобретение работ, услуг

726

04

09

20.1.99.02

 

220

1993,1

Услуги на содержание имущества

726

04

09

20.1.99.02

 

225

1800,0

Прочие работы, услуги

726

04

09

20.1.99.02

 

226

193,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

726

05

00

00.0.00.00

000

000

2169,0

Коммунальное хозяйство

726

05

02

0000000

000

000

85,0

Программные расходы

726

05

02

20.0.00.00

000

000

45,0

Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в Оекском муниципальном образовании на оды"

726

05

02

20.9.99.00

000

000

45,0

Иные мероприятия в сфере установленных функций

726

05

02

20.9.99.01

000

000

45,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

726

05

02

20.9.99.01

200

000

45,0

Расходы

726

05

02

20.9.99.01

 

200

45,0

Приобретение работ, услуг

726

05

02

20.9.99.01

 

220

45,0

Прочие работы, услуги

726

05

02

20.9.99.01

 

226

45,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

726

05

02

91.0.00.00

000

000

40,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

726

05

02

91.1.00.00

000

000

40,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения

726

05

02

91.1.60.00

000

000

40,0

Текущий ремонт в сфере установленных функций

726

05

02

91.1.60.09

000

000

40,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

726

05

02

91.1.60.09

200

000

40,0

Расходы

726

05

02

91.1.60.09

 

000

40,0

Приобретение работ, услуг

726

05

02

91.1.60.09

 

200

40,0

Услуги на содержание имущества

726

05

02

91.1.60.09

 

225

37,0

Прочие работы, услуги

726

05

02

91.1.60.09

 

226

3,0

Благоустройство

726

05

03

00.0.00.00

000

000

2084,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

726

05

03

91.0.00.00

000

000

2084,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

726

05

03

91.1.00.00

000

000

2084,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения

726

05

03

91.1.60.00

000

000

1161,0

Уличное освещение

726

05

03

91.1.61.01

000

000

451,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

726

05

03

91.1.61.01

200

000

451,0

РАСХОДЫ

726

05

03

91.1.61.01

 

200

387,0

Приобретение услуг

726

05

03

91.1.61.01

 

220

387,0

Коммунальные услуги

726

05

03

91.1.61.01

 

223

280,0

Аренда, плата за пользов.имущ.

726

05

03

91.1.61.01

 

224

1,0

Работы, услуги по содержанию имущества

726

05

03

91.1.61.01

 

225

106,0

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

726

05

03

91.1.61.01

 

300

64,0

Увеличение стоимости материальных запасов

726

05

03

91.1.61.01

 

340

64,0

Прочие мероприятия по благоустройству поселений

726

05

03

91.1.61.05

000

000

710,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

726

05

03

91.1.61.05

200

000

710,0

РАСХОДЫ

726

05

03

91.1.61.05

 

200

489,0

Приобретение услуг

726

05

03

91.1.61.05

 

220

489,0

Услуги на содержание имущества

726

05

03

91.1.61.05

 

225

469,0

Прочие услуги

726

05

03

91.1.61.05

 

226

20,0

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

726

05

03

91.1.61.05

 

300

221,0

Увеличение стоимости материальных запасов

726

05

03

91.1.61.05

 

340

221,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

726

05

03

91.1.62.06

000

000

801,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

726

05

03

91.1.62.06

200

000

801,8

Поступление нефинансовых активов

726

05

03

91.1.62.06

 

300

801,8

Увеличение стоимости основных средств

726

05

03

91.1.62.06

 

310

801,8

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив за счет средств местного бюджета

726

05

03

91.1.99.62

000

000

121,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

726

05

03

91.1.99.62

200

000

121,2

Поступление нефинансовых активов

726

05

03

91.1.99.62

 

300

121,2

Увеличение стоимости основных средств

726

05

03

91.1.99.62

 

310

121,2

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

726

08

00

00.0.00.00

000

000

11703,5

КУЛЬТУРА

726

08

01

00.0.00.00

000

000

11703,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

726

08

01

91.0.00.00

000

000

11703,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

726

08

01

91.1.00.00

000

000

6429,4

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения

726

08

01

91.1.60.00

000

000

4929,4

Обеспечение деятельности в сфере устанвленных функций бюджетных, автономных и казенных учреждений

726

08

01

91.1.60.02

000

000

4929,4

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

726

08

01

91.1.60.02

100

000

3495,0

РАСХОДЫ

726

08

01

91.1.60.02

 

200

3495,0

Оплата труда и начисления на оплату труда

726

08

01

91.1.60.02

 

210

3495,0

Заработная плата

726

08

01

91.1.60.02

 

211

2648,0

Прочие выплаты

726

08

01

91.1.60.02

 

212

5,0

Начисления на оплату труда

726

08

01

91.1.60.02

 

213

842,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

726

08

01

91.1.60.02

200

000

1432,4

РАСХОДЫ

726

08

01

91.1.60.02

 

200

1287,0

Приобретение услуг

726

08

01

91.1.60.02

 

220

1280,0

Услуги связи

726

08

01

91.1.60.02

 

221

50,0

 

 

Приложение №11

к  решению Думы Оекского МО

О внесении изменений в решение Думы

"О бюджете Оекского МО на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов"

от 28.11.2014  № 25-48 Д/сп

 

ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2014 ГОД

 

Наименование показателей

Код источников  финансирования

Сумма



1

3

4


Всего источников  финансирования дефицита бюджета

 

2205,5


Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

726 01 02 00 00 00 0000 000

2039,0


Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

726 01 02 00 00 00 0000 700

2039,0


Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций

726 01 02 00 00 00 0000 710

2039,0


Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

726 01 02 00 00 10 0000 710

2039,0


Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

726 01 02 00 00 00 0000 800

0,0


Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций

726 01 02 00 00 00 0000 810

0,0


Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

726 01 02 00 00 10 0000 810

 


Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

726 01 03 00 00 00 0000 000

-540,0


Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

726 01 03 01 00 00 0000 000

-540,0


Получение  бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

726 01 03 01 00 00 0000 700

0,0


Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

726 01 03 01 00 10 0000 710

0,0


Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

726 01 03 01 00 00 0000 800

-540,0


Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

726 01 03 01 00 10 0000 810

-540,0


Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

726 01 05 00 00 00 0000 000

706,5


Увеличение остатков средств бюджетов

726 01 05 00 00 00 0000 500

-31071,5


Увеличение прочих остатков средств бюджетов

726 01 05 02 00 00 0000 500

-31071,5


Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

726 01 05 02 01 00 0000 510

-31071,5


Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений

726 01 05 02 01 10 0000 510

-31071,5


Уменьшение остатков средств бюджетов

726 01 05 00 00 00 0000 600

31778,0


Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

726 01 05 02 00 00 0000 600

31778,0


Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

726 01 05 02 01 00 0000 610

31778,0


Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

726 01 05 02 01 10 0000 610

31778,0



Категория: Дума поселения