» » О внесении изменений в решение Думы «О бюджете Оекского муниципального образования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

 
 
 

О внесении изменений в решение Думы «О бюджете Оекского муниципального образования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
ДУМА ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
третьего созыва
 
РЕШЕНИЕ
 
от «31» октября 2014 г.                                                                     №  23-41 Д/сп
 
О внесении изменений в решение Думы 
«О  бюджете Оекского муниципального
образования на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов»
 
   Руководствуясь  п. 1 ст. 49,  п. 3 ст. 66 Устава Оекского муниципального образования; п. 1, ст. 47 Регламента Думы Оекского муниципального образования Дума Оекского муниципального образования
 
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Оекского муниципального образования от 25.12.2013 г. № 14-52 Д/сп  «О бюджете Оекского муниципального образования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения:
- пункт 1 решения изложить в следующей редакции: «1. Утвердить основные характеристики бюджета Оекского муниципального образования  на 2014 год по доходам  в сумме  29 032,5 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления  в сумме 14 032,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 31 238 тыс. рублей.
Размер дефицита бюджета в сумме 2 205,5 тыс. рублей, или 14,7 % от утвержденного годового объема доходов бюджета Оекского муниципального образования без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений».
Установить, что превышение дефицита местного бюджета над ограничениями, установленными ст. 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в объеме  706,5 тысяч рублей.
2. Приложения  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13  изложить в новой редакции  (прилагаются).
3. Начальнику общего отдела администрации Н.П. Пихето-Новосельцевой внести в оригинал решения Думы Оекского муниципального образования от 25.12.2013 г. № 14-52 Д/сп  информацию о внесении изменений.
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Оекского муниципального образования» и на интернет-сайте администрации www.oek.su.
 
  Глава Оекского муниципального образования П.Н. Новосельцев
 
СПРАВКА
ОБ ИЗМЕНЕНИИ В БЮДЖЕТЕ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2014 ГОД.
 
   На основании Закона Иркутской области от 24.10.2014 года №117-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»,  в доходную часть бюджета внесены следующие изменения:
1. Вводится субсидия на выравнивание обеспеченности поселений Иркутской области в целях реализации ими их отдельных расходных обязательств в сумме 1993,2 тысячи рублей.
2.  Вводится субвенция на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в сумме 0,7 тысяч рублей.                                                              
Всего доходная часть бюджета увеличивается на 1993,9 тысячи рублей и составит 29 032,5 тысяч рублей.    
В расходную часть бюджета внесены следующие изменения:
3.  Вышеуказанная субсидия в сумме 1290 направляется на заработную плату с начислениями на нее работникам учреждений культуры, не относящихся к основному персоналу, 703,2 тысячи рублей направляется на плату коммунальных услуг по разделу 0801 «Культура» на статью 223 (Коммунальные услуги), высвободившиеся средства в сумме 1 200 тысяч рублей направляются на заработную плату с начислениями на нее работникам администрации в связи с тем, что данные расходы в бюджете запланирована не в полном объеме, на статью 211 (Заработная плата) 1 миллион рублей и на статью 213 (Начисления на оплату труда) 200 тысяч рублей.
4. Вышеуказанная субвенция в размере 700 рублей направляется в раздел 0104 «Функционирование местных администраций» для исполнения переданных государственных полномочий.
5. В связи с недостаточностью средств для выполнения расходных обязательств Оекского муниципального образования вводится предельный размер дефицита бюджета в сумме 2 206 тысяч рублей и уменьшается объем резервного фонда администрации на 25 тысяч рублей, средства от вышестоящих мероприятий в сумме 340 тысяч рублей распределяются по разделам, подразделам, КОСГУ.
6. В разделе 0104 «Функционирование местных администраций» на статью 224 (Аренда имущества) – 10 тысяч рублей, на статью 226 (Прочие услуги) 52 тысячи рублей, на статью 290 (Прочие расходы) 8 тысяч рублей, на статью 340 (Увеличение материальных запасов)  70 тысяч рублей и за счет уменьшения  статьи 223 (Коммунальные услуги) перенаправить средства в объеме 30 тысяч рублей  на статью 340 (Увеличение материальных запасов).
7. В разделе 0502 «Коммунальное хозяйство» предусматриваются средства на оплату аванса по разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в сумме 45 тысяч рублей.
8. В разделе 0503 «Благоустройство» ЦСР «Уличное освещение» добавляются средства на статьи 223 (Коммунальные услуги), 224 (Арендная плата), 225 (Услуги на содержание имущества), 340 (Увеличение материальных запасов) в сумме 50, 1, 20, 9 тысяч рублей соответственно, ЦСР «Прочие мероприятия по благоустройству поселений» на статью 225 (Услуги на содержание имущества) и на статью 340 (Увеличение стоимости материальных запасов) в сумме 48 и 22 тысячи рублей соответственно.
9.  В раздел 0801 «Культура» средства добавляются  на статью 212 (Прочие выплаты), на статью 225 (Услуги на содержание имущества), на статью 226 (Прочие услуги) и на  статью 340 (Увеличение стоимости материальных запасов) в сумме 2, 3, 10 и 15 тысяч рублей соответственно. Всего расходная часть бюджета увеличивается на 2 333,9 тысяч рублей и составит 31 238 тысяч рублей. Дефицит бюджета 2 205,5 тысяч рублей.
 
   Начальник финансово-экономического отдела администрации  Оекского МО  Л.А.Степанова

Приложение №1

к решению Думы Оекского МО

"О внесении изменений в решение Думы

"О бюджете Оекского МО на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов"

от 31.10.2014 № 23-41 Д/сп

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

на 2014 год

 

Наименование

Код БК

Сумма (тыс.руб)

 

 

 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000

15000,1

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000 1 01 00000 00 0000 000

7914,0

Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02000 01 0000 110

7914,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228  Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110

7904,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110

5,0

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228  Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110

5,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000

1993,1

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

000 1 03 02000 01 0000 110

1993,1

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

000 1 03 02230 01 0000 110

729,5

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

000 1 03 02240 01 0000 110

15,1

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

000 1 03 02250 01 0000 110

1181,0

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

000 1 03 02260 01 0000 110

67,5

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 1 05 00000 00 0000 000

43,0

Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 03010 01 0000 110

43,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000 1 06 00000 00 0000 000

4164,0

Налог на имущество физических лиц

000 1 06 01000 00 0000 110

473,0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений

000 1 06 01030 10 0000 110

473,0

Земельный налог

000 1 06 06000 00 0000 110

3691,0

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений

000 1 06 06013 10 0000 110

3029,0

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений

000 1 06 06023 10 0000 110

662,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000 1 08 00000 00 0000 000

123,0

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

000 1 08 04000 01 0000 110

123,0

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

000 1 08 04020 01 1000 110

123,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000

412,0

Доходы, полученные в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование  государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных преприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120

200,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,  государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120

200,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,  государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05013 10 0000 120

200,0

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120

212,0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09040 00 0000 120

212,0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09045 10 0000 120

212,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)  И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000

100,0

Доходы от оказания платных услуг (работ)

000 1 13 01000 00 0000 000

100,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

000 1 13 01990 00 0000 130

100,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений

000 1 13 01995 10 0000 130

100,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000

185,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной  собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

000 1 14 06000 00 0000 430

185,0

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

000 1 14 06010 00 0000 430

185,0

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

000 1 14 06013 10 0000 430

185,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000 1 16 00000 00 0000 000

29,0

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов

000 1 16 51000 02 0000 140

29,0

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

000 1 16 51040 02 0000 140

29,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 17 00000 00 0000 000

37,0

Прочие неналоговые доходы

000 1 17 05000 00 0000 180

37,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

000 1 17 05050 10 0000 180

37,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000

14032,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000

14032,4

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

000 2 02 01000 00 0000 151

6040,3

Дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности

000 2 02 01001 10 0000 151

5987,6

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

000 2 02 01003 10 0000 151

52,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

000 2 02 02000 00 0000 151

7575,9

Прочие субсидии бюджетам поселений

000 2 02 02999 10 0000 151

7575,9

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

000 2 02 03000 00 0000 151

416,2

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 03015 00 0000 151

415,5

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 03015 10 0000 151

415,5

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 03024 00 0000 151

0,7

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 03024 10 0000 151

0,7

Итого доходов

 

29032,5

 

Приложение №3

к  решению Думы Оекского МО

"О бюджете Оекского МО на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов"

от 31.10.2014 № 23-41 Д/сп

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета

Оекского муниципального образования

 

Код администратора

БК дохода

Наименование дохода

Администрация Оекского муниципального образования - Администрация сельского поселения

726

2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

726

2 02 01003 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

726

2 02 02079 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)

726

2 02 02150 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года

726

2 02 02999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений

726

2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

726

2 02 03024 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

726

2 02 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

726

1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий

726

1 08 04020 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий (прочие поступления)

726

1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

726

1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений

726

1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений),  в части реализации основных средств по указанному имуществу

726

1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений. а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

726

1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

726

1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

726

2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов

726

2 07 05010 10 0000 180

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений

726

2 07 05020 10 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов поселений

726

2 07 05030 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

726

1 16 51040 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

726

1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

1Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи кода вида доходов и кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанном в группировочном коде бюджетной классификации

 


Приложение № 5

к  решению Думы Оекского МО

О внесении изменений в решение Думы

"О бюджете Оекского МО на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов"

от 31.10.2014 № 23-41 Д/сп

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

НА 2014 ГОД

(тыс.рублей)

 

Функциональная статья

РЗ

ПР

Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

 

14541,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления

01

02

1545,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

01

04

12971,7

Резервные фонды

01

11

25,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

 

415,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

415,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

 

102,0

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

102,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

 

2008,1

Дорожное хозяйство

04

09

1993,1

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

15,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

 

2115,0

Коммунальное хозяйство

05

02

85,0

Благоустройство

05

03

2030,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

 

11736,3

Культура

08

01

11736,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

 

86,0

Пенсионное обеспечение

10

01

86,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

00

83,6

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

83,6

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

14

 

149,8

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

149,8

ИТОГО РАСХОДОВ

 

 

31238,0

 

    

  Приложение № 7

                                                                                       к  решению  Думы Оекского МО

"О внесении изменений в решение Думы

"О бюджете Оекского МО на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов"

от 31.10.2014 № 23-41 Д/сп

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2014 ГОД

тыс.руб.

Наименование

РЗ

Пр

ЦСР

ВР

ЭКР

Сумма на год

В С Е Г О

 

 

 

 

 

31238,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

00.0.00.00

000

000

14541,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления

01

02

00.0.00.00

000

000

1545,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

01

02

91.0.00.00

000

000

1545,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

01

02

91.1.00.00

000

000

1545,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения

01

02

91.1.60.00

000

000

1545,0

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций

01

02

91.1.60.01

000

000

1545,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

91.1.60.01

100

000

1545,0

Расходы

01

02

91.1.60.01

 

200

1545,0

Оплата труда и начисления на оплату труда

01

02

91.1.60.01

 

210

1545,0

Заработная плата

01

02

91.1.60.01

 

211

1288,0

Начисления на оплату труда

01

02

91.1.60.01

 

213

257,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

01

04

00.0.00.00

000

000

12971,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

01

04

91.0.00.00

000

000

12971,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

01

04

91.1.00.00

000

000

12971,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения

01

04

91.1.60.00

000

000

12971,0

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций

01

04

91.1.60.01

000

000

12971,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

91.1.60.01

100

000

11620,0

Расходы

01

04

91.1.60.01

 

200

11620,0

Оплата труда и начисления на оплату труда

01

04

91.1.60.01

 

210

11620,0

Заработная плата

01

04

91.1.60.01

 

211

9000,0

Прочие выплаты

01

04

91.1.60.01

 

212

4,0

Начисления на оплату труда

01

04

91.1.60.01

 

213

2616,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

04

91.1.60.01

200

000

1286,0

Расходы

01

04

91.1.60.01

 

200

846,0

Приобретение услуг

01

04

91.1.60.01

 

220

836,0

Услуги связи

01

04

91.1.60.01

 

221

73,0

Коммунальные услуги

01

04

91.1.60.01

 

223

138,0

Аренда, плата за пользов.имущ.

01

04

91.1.60.01

 

224

110,0

Услуги на содержание имущества

01

04

91.1.60.01

 

225

75,0

Прочие работы, услуги

01

04

91.1.60.01

 

226

440,0

Прочие расходы

01

04

91.1.60.01

 

290

10,0

Поступление нефинансовых активов

01

04

91.1.60.01

 

300

440,0

Увеличение стоимости основных средств

01

04

91.1.60.01

 

310

30,0

Увеличение стоимости материальных запасов

01

04

91.1.60.01

 

340

410,0

Иные бюджетные ассигнования

01

04

91.1.60.01

800

000

65,0

Расходы

01

04

91.1.60.01

 

200

65,0

Прочие расходы

01

04

91.1.60.01

 

290

65,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета

01

04

91.2.00.00

000

000

0,7

Субвенции на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

01

04

91.2.06.00

000

000

0,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

04

91.2.06.00

200

000

0,7

Расходы

01

04

91.2.06.00

 

200

0,7

Приобретение услуг

01

04

91.2.06.00

 

220

0,7

Прочие работы, услуги

01

04

91.2.06.00

 

226

0,7

Резервные фонды

01

11

00.0.00.00

000

000

25,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

01

11

91.0.00.00

000

000

25,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

01

11

91.1.00.00

000

000

25,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения

01

11

91.1.60.00

000

000

25,0

Резервный фонд администрации муниципального образования

01

11

91.1.60.04

000

000

25,0

Иные бюджетные ассигнования

01

11

91.1.60.04

800

000

25,0

Расходы

01

11

91.1.60.04

 

200

25,0

Прочие расходы

01

11

91.1.60.04

 

290

25,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

000

00.0.00.00

000

000

415,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

00.0.00.00

000

000

415,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

02

03

91.0.00.00

000

000

415,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств федерального бюджета

02

03

91.3.00.00

000

000

415,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

91.3.51.18

000

000

415,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02

03

91.3.51.18

100

000

372,0

Расходы

02

03

91.3.51.18

 

200

372,0

Оплата труда и начисления на оплату труда

02

03

91.3.51.18

 

210

372,0

Заработная плата

02

03

91.3.51.18

 

211

284,0

Начисления на оплату труда

02

03

91.3.51.18

 

213

88,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

02

03

91.3.51.18

200

000

43,5

Расходы

02

03

91.3.51.18

 

200

17,5

Приобретение услуг

02

03

91.3.51.18

 

220

17,5

Услуги связи

02

03

91.3.51.18

 

221

5,5

Коммунальные услуги

02

03

91.3.51.18

 

223

12,0

Поступление нефинансовых активов

02

03

91.3.51.18

 

300

26,0

Увеличение стоимости основных средств

02

03

91.3.51.18

 

310

21,0

Увеличение стоимости материальных запасов

02

03

91.3.51.18

 

340

5,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

00.0.00.00

000

000

102,0

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

00.0.00.00

000

000

102,0

Программные расходы

03

10

20.0.00.00

000

000

102,0

Муниципальная программа "Пожарная безопасность и защита населения и территории Оекского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций" на оды

03

10

21.4.99.00

000

000

102,0

Приобретение материальных и нематериальных активов в сфере установленных функций

03

10

21.4.99.01

000

000

102,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

03

10

21.4.99.01

200

000

102,0

Поступление нефинансовых активов

03

10

21.4.99.01

 

300

102,0

Увеличение стоимости основных средств

03

10

21.4.99.01

 

310

30,0

Увеличение стоимости материальных запасов

03

10

21.4.99.01

 

340

72,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

00.0.00.00

000

000

2008,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

00.0.00.00

000

000

1993,1

Программные расходы

04

00

20.0.00.00

000

000

1993,1

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства на территории Оекского муниципального образования" на оды

04

09

20.1.99.00

000

000

1993,1

Иные мероприятия в сфере установленных функций

04

09

20.1.99.02

000

000

1993,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

09

20.1.99.02

200

000

1993,1

Расходы

04

09

20.1.99.02

 

200

1993,1

Приобретение работ, услуг

04

09

20.1.99.02

 

220

1993,1

Услуги на содержание имущества

04

09

20.1.99.02

 

225

1800,0

Прочие работы, услуги

04

09

20.1.99.02

 

226

193,1

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

0000000

000

000

15,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

04

12

91.0.00.00

000

000

15,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

04

12

91.1.00.00

000

000

15,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения

04

12

91.1.60.00

000

000

15,0

Иные мероприятия в сфере установленных функций

04

12

91.1.60.11

000

000

15,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

04

12

91.1.60.11

000

000

15,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

12

91.1.60.11

200

000

15,0

Расходы

04

12

91.1.60.11

 

200

15,0

Приобретение работ, услуг

04

12

91.1.60.11

 

220

15,0

Прочие работы, услуги

04

12

91.1.60.11

 

226

15,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

00.0.00.00

000

000

2115,0

Коммунальное хозяйство

05

02

0000000

000

000

85,0

Программные расходы

05

02

20.0.00.00

000

000

45,0

Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в Оекском муниципальном образовании на оды"

05

02

20.9.99.00

000

000

45,0

Иные мероприятия в сфере установленных функций

05

02

20.9.99.01

000

000

45,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

02

20.9.99.01

200

000

45,0

Расходы

05

02

20.9.99.01

 

200

45,0

Приобретение работ, услуг

05

02

20.9.99.01

 

220

45,0

Прочие работы, услуги

05

02

20.9.99.01

 

226

45,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

05

02

91.0.00.00

000

000

40,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

05

02

91.1.00.00

000

000

40,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения

05

02

91.1.60.00

000

000

40,0

Текущий ремонт в сфере установленных функций

05

02

91.1.60.09

000

000

40,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

02

91.1.60.09

200

000

40,0

Расходы

05

02

91.1.60.09

 

000

40,0

Приобретение работ, услуг

05

02

91.1.60.09

 

200

40,0

Услуги на содержание имущества

05

02

91.1.60.09

 

225

37,0

Прочие работы, услуги

05

02

91.1.60.09

 

226

3,0

Благоустройство

05

03

00.0.00.00

000

000

2030,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

05

03

91.0.00.00

000

000

2030,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

05

03

91.1.00.00

000

000

2030,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения

05

03

91.1.60.00

000

000

1107,0

Уличное освещение

05

03

91.1.61.01

000

000

450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

91.1.61.01

200

000

450,0

Расходы

05

03

91.1.61.01

 

200

381,0

Приобретение услуг

05

03

91.1.61.01

 

220

381,0

Коммунальные услуги

05

03

91.1.61.01

 

223

280,0

Аренда, плата за пользов.имущ.

05

03

91.1.61.01

 

224

1,0

Услуги на содержание имущества

05

03

91.1.61.01

 

225

100,0

Поступление нефинансовых активов

05

03

91.1.61.01

 

300

69,0

Увеличение стоимости основных средств

05

03

91.1.61.01

 

310

10,0

Увеличение стоимости материальных запасов

05

03

91.1.61.01

 

340

59,0

Прочие мероприятия по благоустройству поселений

05

03

91.1.61.05

000

000

657,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

91.1.61.05

200

000

657,0

Расходы

05

03

91.1.61.05

 

200

440,0

Приобретение услуг

05

03

91.1.61.05

 

220

440,0

Услуги на содержание имущества

05

03

91.1.61.05

 

225

420,0

Прочие услуги

05

03

91.1.61.05

 

226

20,0

Поступление нефинансовых активов

05

03

91.1.61.05

 

300

217,0

Увеличение стоимости основных средств

05

03

91.1.61.05

 

310

0,0

Увеличение стоимости материальных запасов

05

03

91.1.61.05

 

340

217,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

05

03

91.1.62.06

000

000

801,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

91.1.62.06

200

000

801,8

Поступление нефинансовых активов

05

03

91.1.62.06

 

300

801,8

Увеличение стоимости основных средств

05

03

91.1.62.06

 

310

801,8

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив за счет средств местного бюджета

05

03

91.1.99.62

000

000

121,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

91.1.99.62

200

000

121,2

Поступление нефинансовых активов

05

03

91.1.99.62

 

300

121,2

Увеличение стоимости основных средств

05

03

91.1.99.62

 

310

121,2

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

08

00

00.0.00.00

000

000

11736,3

Культура

08

01

00.0.00.00

000

000

11736,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

08

01

91.0.00.00

000

000

11736,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

08

01

91.1.00.00

000

000

6462,2

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения

08

01

91.1.60.00

000

000

4962,2

Обеспечение деятельности в сфере устанвленных функций бюджетных, автономных и казенных учреждений

08

01

91.1.60.02

000

000

4962,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08

01

91.1.60.02

100

000

3572,0

РАСХОДЫ

08

01

91.1.60.02

 

200

3572,0

Оплата труда и начисления на оплату труда

08

01

91.1.60.02

 

210

3572,0

Заработная плата

08

01

91.1.60.02

 

211

2620,0

Прочие выплаты

08

01

91.1.60.02

 

212

5,0

Начисления на оплату труда

08

01

91.1.60.02

 

213

947,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08

01

91.1.60.02

200

000

1387,2

РАСХОДЫ

08

01

91.1.60.02

 

200

1262,0

Приобретение услуг

08

01

91.1.60.02

 

220

1255,0

Услуги связи

08

01

91.1.60.02

 

221

50,0

Коммунальные услуги

08

01

91.1.60.02

 

223

884,0

Услуги на содержание имущества

08

01

91.1.60.02

 

225

231,0

Прочие услуги

08

01

91.1.60.02

 

226

90,0

Прочие расходы

08

01

91.1.60.02

 

290

7,0

Поступление нефинансовых активов

08

01

91.1.60.02

 

300

125,2

Увеличение стоимости основных средств

08

01

91.1.60.02

 

310

20,0

Увеличение стоимости материальных запасов

08

01

91.1.60.02

 

340

105,2

Иные бюджетные ассигнования

08

01

91.1.60.02

800

000

3,0

Расходы

08

01

91.1.60.02

 

200

3,0

Прочие расходы

08

01

91.1.60.02

 

290

3,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

08

01

91.1.62.06

000

000

1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08

01

91.1.62.06

200

000

1500,0

Поступление нефинансовых активов

08

01

91.1.62.06

 

300

1500,0

Увеличение стоимости основных средств

08

01

91.1.62.06

 

310

1500,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета

08

01

91.2.00.00

000

000

5274,1

Субсидии на обеспечение выплаты заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления Иркутской области

08

01

91.2.01.02

000

000

3280,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08

01

91.2.01.02

100

000

3280,9

РАСХОДЫ

08

01

91.2.01.02

 

200

3280,9

Оплата труда и начисления на оплату труда

08

01

91.2.01.02

 

210

3280,9

Заработная плата

08

01

91.2.01.02

 

211

2519,9

Начисления на оплату труда

08

01

91.2.01.02

 

213

761,0

Субсидии на выравнивание обеспеченности поселений Иркутской области в целях реализации ими их отдельных расходных обязательств

08

01

91.2.01.07

000

000

1993,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08

01

91.2.01.07

100

000

1290,0

РАСХОДЫ

08

01

91.2.01.07

 

200

1290,0

Оплата труда и начисления на оплату труда

08

01

91.2.01.07

 

210

1290,0

Заработная плата

08

01

91.2.01.07

 

211

990,0

Начисления на оплату труда

08

01

91.2.01.07

 

213

300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08

01

91.2.01.07

200

000

703,2

РАСХОДЫ

08

01

91.2.01.07

 

200

703,2

Приобретение услуг

08

01

91.2.01.07

 

220

703,2

Коммунальные услуги

08

01

91.2.01.07

 

223

703,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

00.0.00.00

000

000

86,0

Пенсионное обеспечение

10

01

00.0.00.00

000

000

86,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

10

01

91.0.00.00

000

000

86,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

10

01

91.1.00.00

000

000

86,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения

10

01

91.1.60.00

000

000

86,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

10

01

91.1.60.18

000

000

86,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

01

91.1.60.18

300

000

86,0

Расходы

10

01

91.1.60.18

 

200

86,0

Социальное обеспечение

10

01

91.1.60.18

 

260

86,0

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

10

01

91.1.60.18

 

263

86,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

00

00.0.00.00

000

000

83,6

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

00.0.00.00

000

000

83,6

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

13

01

91.0.00.00

000

000

83,6

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

13

01

91.1.00.00

000

000

83,6

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения

13

01

91.1.60.00

000

000

83,6

Обслуживание муниципального долга

13

01

91.1.60.19

000

000

83,6

Обслуживание государственного долга Российской Федерации

13

01

91.1.60.19

700

000

83,6

Расходы

13

01

91.1.60.19

 

200

83,6

Обслуживание государственного (муниципального) долга

13

01

91.1.60.19

 

230

83,6

Обслуживание внутреннего долга

13

01

91.1.60.19

 

231

83,6

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14

00

00.0.00.00

000

000

149,8

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

00.0.00.00

000

000

149,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

14

03

91.0.00.00

000

000

149,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

14

03

91.1.00.00

000

000

149,8

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения

14

03

91.1.60.00

000

000

149,8

Иные межбюджетные трансферты

14

03

91.1.60.20

000

000

149,8

Межбюджетные трансферты

14

03

91.1.60.20

500

000

149,8

Расходы

14

03

91.1.60.20

 

200

149,8

Безвозмездные перечисления бюджетам

14

03

91.1.60.20

 

250

149,8

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

14

03

91.1.60.20

 

251

149,8

 

Приложение №9

 

к  решению Думы Оекского МО

 

"О внесении изменений в решение Думы

 

"О бюджете Оекского МО на 2014 год

 

и на плановый период 2015 и 2016 годов"

 

от 31.10.2014 № 23-41 Д/сп

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2014 ГОД

 

тыс.руб.

Наименование

ГРБС

РЗ

Пр

ЦСР

ВР

ЭКР

Сумма на год

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 

 

 

 

 

 

31238,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

726

01

00

00.0.00.00

000

000

14541,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления

726

01

02

00.0.00.00

000

000

1545,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

726

01

02

91.0.00.00

000

000

1545,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

726

01

02

91.1.00.00

000

000

1545,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения

726

01

02

91.1.60.00

000

000

1545,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

726

01

02

91.1.60.01

100

000

1545,0

РАСХОДЫ

726

01

02

91.1.60.01

 

200

1545,0

Оплата труда и начисления на оплату труда

726

01

02

91.1.60.01

 

210

1545,0

Заработная плата

726

01

02

91.1.60.01

 

211

1288,0

Начисления на оплату труда

726

01

02

91.1.60.01

 

213

257,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

726

01

04

00.0.00.00

000

000

12971,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

726

01

04

91.0.00.00

000

000

12971,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

726

01

04

91.1.00.00

000

000

12971,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения

726

01

04

91.1.60.00

000

000

12971,0

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций

726

01

04

91.1.60.01

000

000

12971,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

726

01

04

91.1.60.01

100

000

11620,0

РАСХОДЫ

726

01

04

91.1.60.01

 

200

11620,0

 

Приложение №11

к  решению Думы Оекского МО

О внесении изменений в решение Думы

"О бюджете Оекского МО на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов"

от 31.10.2014 № 23-41 Д/сп

 

ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2014 ГОД

 

Наименование показателей

Код источников  финансирования

Сумма



1

3

4


Всего источников  финансирования дефицита бюджета

 

2205,5


Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

726 01 02 00 00 00 0000 000

2039,0


Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

726 01 02 00 00 00 0000 700

2039,0


Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций

726 01 02 00 00 00 0000 710

2039,0


Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

726 01 02 00 00 10 0000 710

2039,0


Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

726 01 02 00 00 00 0000 800

0,0


Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций

726 01 02 00 00 00 0000 810

0,0


Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

726 01 02 00 00 10 0000 810

 


Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

726 01 03 00 00 00 0000 000

-540,0


Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

726 01 03 01 00 00 0000 000

-540,0


Получение  бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

726 01 03 01 00 00 0000 700

0,0


Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

726 01 03 01 00 10 0000 710

0,0


Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

726 01 03 01 00 00 0000 800

-540,0


Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

726 01 03 01 00 10 0000 810

-540,0


Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

726 01 05 00 00 00 0000 000

706,5


Увеличение остатков средств бюджетов

726 01 05 00 00 00 0000 500

-31071,5


Увеличение прочих остатков средств бюджетов

726 01 05 02 00 00 0000 500

-31071,5


Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

726 01 05 02 01 00 0000 510

-31071,5


Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений

726 01 05 02 01 10 0000 510

-31071,5


Уменьшение остатков средств бюджетов

726 01 05 00 00 00 0000 600

31778,0


Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

726 01 05 02 00 00 0000 600

31778,0


Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

726 01 05 02 01 00 0000 610

31778,0


Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

726 01 05 02 01 10 0000 610

31778,0


 

Приложение № 13

к  решению Думы Оекского МО

"О бюджете Оекского МО на 2014 год

 и на плановый период 2015 и 2016 годов"

от 31.10.2014 № 23-41 Д/сп

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2014 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование программы

Исполнители

Бюджетная классификация

Сумма

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Муниципальная программа "Пожарная безопасность и защита населения и территории Оекского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций" на оды

Всего, в том числе:

 

 

21.4.99.00

 

102,0

Администрация Оекского муниципального образования

726

0310

21.4.99.00

200

102,0

2

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства на территории Оекского муниципального образования" на оды

Всего, в том числе:

 

 

20.1.99.00

 

1 993,1

Администрация Оекского муниципального образования

726

0409

20.1.99.00

200

1 993,1

3

Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в Оекском муниципальном образовании на оды"

Всего, в том числе:

 

 

20.9.99.00

 

45,0

Администрация Оекского муниципального образования

726

0502

20.9.99.00

200

45,0

Итого  по программам

 

 

 

 

 

2 140,1

 


Категория: Дума поселения / Бюджет